Документация 3.0


Системы налогообложения

Изменен: 15.09.2026 15:21:25

Назначение налоговых настроек

Система налогообложения (СНО) — налоговый режим организации или индивидуального предпринимателя. В Вет-Ассистенте СНО используется при оформлении расчётов и передаётся в кассовый чек.

Раздел описывает настройку СНО для организации, филиалов, магазинов и кассы, а также порядок применения НДС при розничной продаже товаров. Налоговые параметры заполняются в соответствии с режимом, который применяет организация или индивидуальный предприниматель.

Варианты СНО в программе

  • «ОСН» — общая система налогообложения, также обозначаемая как ОСНО. Предполагает исполнение налоговых обязательств по общему режиму.
  • «УСН доходы» — упрощённая система налогообложения с объектом «доходы». При определении налоговой базы учитываются доходы.
  • «УСН доходы минус расходы» — упрощённая система налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». В налоговой базе учитываются расходы, которые допускается признать при этом режиме.
  • «ЕСХН» — система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, предусматривающая уплату единого сельскохозяйственного налога.
  • «Патент» — патентная система налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Применяется к деятельности, указанной в патенте; расчёт налога основан на потенциально возможном доходе.

Условия применения и описание объектов налогообложения приведены в разделах ФНС России: УСН, ЕСХН и ПСН.

В списке программы также присутствует «ЕНВД» — единый налог на вменённый доход. Этот налоговый режим отменён в России с 1 января 2021 года и не используется для настройки текущей деятельности. Основание приведено в памятке ФНС России об отмене ЕНВД.

Перечень описывает варианты выбора в Вет-Ассистенте. Если применяемого режима нет в списке, порядок его отражения в программе следует уточнить в технической поддержке.

Соотношение СНО и НДС

НДС — налог на добавленную стоимость. В кассовом чеке отражаются ставка и сумма НДС по товарной позиции либо признак продажи без НДС.

СНО и НДС задаются отдельными параметрами. Выбор «УСН доходы» или «УСН доходы минус расходы» сам по себе не определяет ставку НДС. При ОСН, обоих вариантах УСН и ЕСХН программа применяет НДС в соответствии со ставкой организации или филиала и режимом товара. При выборе «Патент» розничная продажа товаров в программе выполняется без НДС.

Ставка налога по УСН и ставка НДС — разные показатели. В поле «Ставка НДС» указывается именно НДС, применяемый при продаже.

Уровни настройки налогообложения

  • Организация — перечень используемых СНО, СНО по умолчанию и базовая ставка НДС.
  • Филиал — СНО и ставка НДС, полученные из организации либо установленные отдельно.
  • Магазин — СНО розничных продаж, полученная из филиала либо установленная отдельно. Ставка НДС определяется филиалом магазина.
  • Товар — режим обложения НДС: базовая ставка, льготная ставка, 0% или без НДС.
  • Касса и менеджер оборудования — подключение кассы и передача налоговых параметров для оформления кассового чека.

Наследование настроек означает использование значения из связанной карточки. Например, филиал может получать ставку НДС из организации. При изменении ставки организации она применяется и в таком филиале. Явно указанное в филиале значение сохраняется независимо от настроек организации.

При оплате актов выполненных работ и операциях по лицевым счетам используется СНО филиала. СНО магазина относится к розничным продажам товаров.

Исходные данные для настройки

Перед заполнением карточек определите совместно с бухгалтером:

  • Организацию или индивидуального предпринимателя, от имени которых оформляются расчёты.
  • Применяемые СНО и систему, которая должна использоваться по умолчанию.
  • СНО для каждого филиала и магазина, если они различаются.
  • Базовую ставку НДС или применение продаж без НДС.
  • Режимы обложения НДС по номенклатуре товаров.
  • Дату начала применения выбранных налоговых условий.

Последовательность настройки

  1. Заполните налоговые параметры организации.
  2. Установите СНО и порядок получения ставки НДС в филиалах и магазинах.
  3. Настройте кассу в менеджере оборудования и выберите её в Вет-Ассистенте.
  4. Укажите режимы обложения НДС в карточках товаров или через Excel.
  5. Проверьте ставки и суммы НДС в розничной продаже до оплаты.
  6. При оформлении расчётов проверьте налоговые реквизиты кассового чека.

Для налоговых настроек организации, филиалов и кассы требуется право доступа «Администратор». Для редактирования товаров — «Операции с товарами и услугами». Если раздел недоступен, обратитесь к сотруднику, который управляет правами пользователей. Установка СНО в программе не заменяет оформление налогового режима в налоговом органе.



Следующая статья: НДС: ставки и порядок расчёта